Выход бизнеса на международный уровень – ответственный шаг для каждого владельца. Новые возможности, расширение партнерской сети, повышение статуса не отделимы от изменений, к которым придется привыкать. Это и другая система налогообложения, и новая форма отчетности и финансового контроля. Причем, в каждой стране требования к фирмам нерезидентам юрисдикции заметно отличаются.

Условия для нерезидентов

Стабильной популярностью относительно регистрации офшорных компаний пользуется Великобритания. В рейтинге стран она занимает почетное седьмое место. Рассмотрим подробней законодательные нюансы страны, а также выгоды и возможные недостатки для владельцев бизнеса.

Продолжительное время в Королевстве не было особых ограничений финансовой деятельности иностранных компаний. Но последние несколько лет, с 2016 года, в стране ведется открытый реестр компаний, который позволяет доступ к информации о деятельности всех фирм на территории юрисдикции. Это значит, что налоговые службы других стран вполне законно могут получить сведения об интересующей фирме. На сегодняшний день это нововведение не коснулось лишь партнерств с ограниченной ответственностью.

Великобритания, вопреки бытующему мнению, не классический офшор. Здесь можно получить выгодные условия налогообложения при создании партнерства. Такая форма деятельности позволит вести бизнес без уплаты налогов при условии получения прибыли на территории других стран.

Бояться этих неудобств не стоит. При грамотном подходе к делу, владелец бизнеса получает существенные преимущества, зарегистрировав компанию в офшорной зоне:

·         Высокий уровень экономики в стране повышает имидж организации, осуществляющей деятельность на ее территории.

·         Доступность кредитования.

·         Высокая степень защищенности прав инвесторов.

·         Комфортные условия для международных отношений.

·         При партнерстве с Английскими или Валлийскими предприятиями сведения о бенефициаре не передаются в общий реестр.

·         Отсутствие госпошлины за существование организации.

·         Оптимизация уплаты налогов и соблюдение договора об исключении вероятности двойного налогообложения.

·         Отсутствие валютного контроля.

Виды предприятий

Выделяют три корпоративные формы:

·         Общество с ограниченной ответственностью – LTD. Главные плюсы такой формы – отсутствие требований к уплате НДС, если компания не занимается торговлей, а также в случае, если прибыль от продаж не превышает определенной суммы за год.

·         Партнерство с ограниченной ответственностью – LLP требует от двух соучредителей. Ими могут выступать как юридические, так и физические лица, резиденция не имеет значения. Функцию руководителя при такой форме возложена на партнера. Такая компания не платит корпоративный налог и может не подвергаться налогообложению в случае осуществления деятельности на территории другой страны. При этом налоги платят партнеры в зависимости от их доли участия в компании по месту регистрации. Финансовая отчетность предоставляется один раз в год.

·         Открытая акционерная компания, PLC, аббревиатура от Public Limited Company. Встречается достаточно редко, поэтому не будем рассматривать ее в рамках данной темы.

Чтобы определить оптимальную корпоративную форму для вашей компании, обращайтесь к профессионалам. Сотрудники Офшор Экспресс помогут в выборе, учитывая все законодательные нюансы данной юрисдикции.